1.负责制订医院内部审计专项规划、工作计划,负责全院内部审计规章制度、操作规程、工作流程等拟定、培训、检查、督导并组织实施。
2.负责对国家财经政策、法令、规章制度执行情况进行审计监督,协助外部审计部门开展年度报表审计工作。
3.负责对医院的预算执行、财务收支、基建装修结算、三公经费、科研经费、固定资产管理等事项审计。
4.负责对医院的第三产业及单独核算部门的财务收支进行审计监督。
5.负责与医院内部控制评价、风险管理及与财务有关的经济活动、经济效益进行审计监督。
6.负责对医院采购项目进行全过程监督。
7.负责对医院各部门拟定的经济合同内容、形式等进行审核
并监督实施,负责经济合同的登记与归档。
8.对违反财经法规的行为和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础_上,依照有关规定提出审计建议。
9.承办医院党委、行政交付的其他工作任务。